湖北鄂东医养集团有限公司2024年部门预算公开情况说明
发布时间:2024-02-19 阅读量:34858
目录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分部门(单位)主要职责
湖北鄂东医养集团有限公司(简称鄂东医养集团)成立于2016年5月,是经黄石市政府批准,由市城发集团投资组建的集医疗、医药、养老、检验检测等服务于一体的国有健康产业集团。
组建以来,在市城发集团和上级部门的关心支持下,鄂东医养集团以“立足黄石,辐射鄂东南,领跑湖北,创中国一流的养老服务品牌”为愿景,按照“以医疗为基础,以医药为支撑,以医养为方向”的发展思路,着力推进医养融合等相关改革,呈现出“架构有活力、队伍有信心、党建有特色、改革有成绩、发展有前景”的良好态势。
目前,鄂东医养集团已形成了“六位一体”(即以所属综合医院为龙头,社区卫生服务中心为补充,以护理院为支撑,以社区康养中心为基础,以12349智慧养老平台为纽带,以药事服务为保障)的医养结合架构。“鄂东医养之家”连续荣获2018年、2019年、2020年、2021年中国医养结合十大品牌。
第二部分机构设置情况
2024年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位2个,分类说明如下:
按单位基本性质划分,事业单位2个,比上年增减0个,无变动;
按执行会计制度划分,事业单位(医院)2个,比上年增减0个,无变动;
按单位预算级次划分,二级预算单位2个,比上年增减0个,无变动。
第三部分预算收支安排及增减变化情况
(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则,湖北鄂东医养集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年度收支总预算47.62万元。
其中:1、收入预算情况。2024年度收入预算47.62
万元,比上年预算减少8.91万元,下降15.76%。其中,一般公共预算拨款收入47.62万元,占本年收入100%,包括经费拨款47.62万元、行政事业单位资产收益拨款万元0万元;政府性基金预算拨款收入0万元,占本年收入0%,包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元;国有资本经营预算收入0万元,占本年收入0%;财政专户管理资金收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;事业单位经营收入0万元,占本年收入0%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%;上年结转结余0万元,占本年收入0%。
收入减少原因:黄石市第二医院离休人员刘成久去世,离休人员由2人减至1人。
2、支出预算情况。2024年度支出预算47.62万元,万元,比上年预算减少8.91万元,下降15.76%。按支出功能分类本年支出预算构成为:一般公共服务支出47.62万元,占本年支出100%;公共安全支出0万元,占本年支出0%;教育支出0万元,占本年支出0%;科学技术支出0万元,占本年支出0%;……。
按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出47.62万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;事业单位经营支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
支出增加(减少)原因:黄石市第二医院离休人员刘成久去世,黄石市第二医院离休人员由2人减至1人。
(1)2024年基本支出比上年预算减少8.91万元,下降15.76%,主要是离休人员刘成久去世,离休人员由2人减至1人。
(2)2024年项目支出比上年预算对比无增减变化,与上年预算持平
(二)财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算47.62万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。
支出包括:一般公共服务支出(卫生健康支出)47.62万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;节能环保支出万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费用支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出(卫生健康支出)47.62万元,与上年预算相比,一般公共预算支出减少8.91万元,下降15.76%。主要原因:黄石市第二医院离休人员刘成久去世,离休人员由2人减至1人。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出47.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)离休人员经费47.62万元,占100%;
3、一般公共预算支出具体使用情况。
(1)一般公共服务支出卫生健康支出综合医院2024年预算数为47.62万元,比上年预算增加(减少)8.91万元,增长(下降)15.76%。主要原因是黄石市第二医院离休人员刘成久去世,离休人员由2人减至1人。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出47.62万元,其中:
人员经费47.62万元,主要包括:离休费47.62万元。
(五)政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(六)国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(七)项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因主要是:2024年本部门预算中没有安排项目支出预算,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
项目包括:2024年本部门预算中没有安排项目支出预算,故无此项预算。
第四部分机关运行经费安排情况说明
2024年本部门预算中没有安排机关运行经费预算,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年一致。
第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
3、公务接待费预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
第六部分政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
其中:货物类政府采购预算0万元,主要是集中采购办公设备、软件、复印纸……等支出;工程类政府采购预算0万元,主要是用于……支出;服务类政府采购预算0万元,主要是会计、审计、法律咨询、印刷费、……等支出。
第七部分国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门单位占有房屋面积平56456.02方米;单价50万元以上的通用设备台14(套);单价100万元的以上专用设备25台(套);现有公务用车20辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是医疗用车。
2024年部门预算安排购置:车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。
第八部分重点项目预算绩效情况说明
2024年,本部门(单位)项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算0万元,0个项目,比上年增长0万元,增长0%。根据以前年度绩效评价结果,优化项目支出2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况:
1、无项目。
(1)项目概况:无
(2)项目内容:无
(3)立项依据:无
(4)实施单位:无
(5)项目期:无
(6)年度预算安排:2024年预算安排0万元,比上年增长0万元,增长0%。其中,0万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。
(7)2024年度项目绩效总目标是:无。
产出指标:无。
效益指标:无。
满意度指标:无。
第九部分其他需要说明的情况
1、对空表的说明
本部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出表等为空表,已对空表进行说明。
2、对其他情况的说明
(1)政府债务情况说明
2024年本部门(单位)无政府债务,与上年一致。
(2)其他项目支出绩效情况
2024年本部门(单位)无其他项目支出,与上年一致。
(3)预算公开管理文件
无
第十部分专业名词解释
(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
第十一部分2024部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表
第十二部分2024年项目支出绩效目标批复表
无